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采购对账一条线

分类:进销存 | 适用:采购/财务,被"采购对账乱"困扰的团队
这帮你解决什么:采购对账最头疼——请购单、采购订单、到货单、发票、付款单散在不同地方,月底靠邮箱翻邮件、Excel 来回拼,漏单错单对不清。云ERP的解法:把请购→下单→入库→到票→付款串成一条线,到票关联采购订单自动勾稽,每笔采购从需求到付款全程留痕、一键可查。

对账乱的根因 → 对应解法

  • 需求散 → BOM 转采购自动算缺料,请购集中不丢
  • 下单乱 → 采购订单统一管理,供应商/单价/数量留痕
  • 到货对不上 → 采购入库关联采购订单,收多少对多少
  • 发票对不清 → 到票关联采购订单自动勾稽,已到未到一目了然
  • 付款无凭 → 收支记录关联采购订单,付款有据可查
💡 核心是"到票关联采购订单"这一步——供应商发票一旦关联到对应采购单,系统自动勾稽"下单量、入库量、到票量",多开少开立刻现形,不用再翻邮件对 Excel。

对账一条线

第 1 步|请购(需求集中)

  1. BOM 缺料用BOM 转采购自动算需求(见 BOM转采购单怎么操作
  2. 或手工请购,所有采购需求集中到采购订单

第 2 步|下采购订单

  1. 选供应商、确认数量单价(立创料带实时价),提交采购订单(见 跑通采购流程

第 3 步|到货入库

  1. 到货做采购入库,入库数量关联采购订单(见 采购入库与出库
  2. 下单量 vs 入库量,少收漏收立刻看出

第 4 步|到票对账(勾稽核心)

  1. 供应商开来发票,做到票并关联采购订单,自动勾稽(见 开票与到票管理
  2. 下单量/入库量/到票量三方对齐,多开少开现形

第 5 步|付款留痕

  1. 审批通过后付款,收支记录关联采购订单(见 审批收支与发票登记收入与支出
  2. 银企直联发起付款,不用切网银(见 银企直联怎么用

对账要点

  • 到票必关联采购订单:这是勾稽的根基,不关联就对不清
  • 状态及时更新:到票状态变了就改,别让发票卡在"待开票"
  • 月底一键查:按供应商/采购订单查全链路,不用再翻邮件

常见疑问

疑问解答
发票和采购单对不上到票时关联采购订单,系统自动勾稽下单/入库/到票量
怎么知道哪笔还没到票采购订单查到票状态,已到未到一目了然
付款怎么留凭收支记录关联采购订单,付款有据
多个供应商月底对账按供应商汇总采购订单+到票+付款,一键看清